사업 및 예산정보
기관공통 예산운영
회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 행정국 기획예산과 | 기능 | 일반공공행정 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 건전재정운영 | 단위사업 | 효율적 재정운영 |
사업개요
사업목적 | 시정시책 주요사업의 원활한 추진을 위하여 기관공통 경비를 운영하고자 함. |
---|---|
사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2028년 12월 31일 |
총사업비 | 3,425,892,000 원 |
사업규모 | 8개 통계목 (사무관리비, 공공운영비, 행사운영비, 국내여비, 연구용역비, 행사실비지원금, 시설비, 자산취득비) |
사업내용 | 특정수요 시책사업 발생 및 예측할 수 없는 사안에 대비하기 위한 부서 부족재원 지원 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | |
시행주체 | 강릉시 |
추진근거 | 지방재정법 |
추진경위 | |
추진계획 | 조직개편 등 예측하지 못한 사업 발생시 예산 지원 |
소요재원
[단위 : 원]
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 620,000,000 | 0 | 620,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 620,000,000 | 0 | 620,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
1월 | 155,000,000 | 2월 | 0 | 3월 | 25,000,000 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 182,500,000 | 5월 | 0 | 6월 | 12,500,000 |
7월 | 117,500,000 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
250,663,670 | 580,472,297 | 1,185,694,273 | 1,033,961,020 | 466,383,910 |